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    餐飲業會計賬務處理思路及方法(餐飲業會計賬務處理)

    1、一、編制原材料采購計劃、建立采購審批流程  廚師長或廚房部的主管每天晚上根據服務區的經營收支、物資儲備情況確定物資采購量,并填制采購單報送采購部門。


    (資料圖)

    2、采購計劃由采購部門制訂,報送財務主管并呈報主任批準后,以書面或口頭方式通知供貨商。

    3、  二、建立嚴格的采購詢價報價體系  在財務室內設立兼職物價員,定期對日常消耗的原輔料進行廣泛的市場詢價,貨比三家,對采購報價進行分析反饋,發現有差異及時督促糾正。

    4、對于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根據市場行情每半個月公開報價一次,并召開定價例會,對供應商所提供物品的質量和價格兩方面進行公開、公平的選擇。

    5、對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經批準的采購單才能報賬。

    6、  三、建立并完善嚴格的采購驗貨制度  驗收人員對在物資采購實際執行過程中的數量、質量、標準以及報價,進行嚴格地驗收把關。

    7、驗收人員要堅持做到“四個不收”:“無訂貨手續不收”,“送貨憑證不清不收”,“規格數量不符不收”,“物資明顯異樣不收”。

    8、對于不必要的超量進貨、次劣商品、規格不符及未經批準采購的物品有權拒收,對于價格、數量與采購單不一致的應及時糾正;驗貨后由倉管員填制驗收憑證,驗收合格的貨物,按采購部提供單價做好記錄。

    9、  四、建立嚴格的報損報丟制度  對于原材料的變質、損壞、丟失制訂嚴格的報損報丟制度,并制訂合理的報損率,報損由部門主管上報財務倉管,按品名、規格、稱斤兩填寫報損單,報損品種需由采購部主管鑒定分析后,簽字報損。

    10、報損單匯總每天報主任。

    11、對于超過規定報損率的要說明原因。

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    責任編輯:Rex_06

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